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基本信息
咨詢電話:010-62885261 13051501222
【培訓師資】邱健
【課程費用】面議 (獲贈積分:面議個,學課程,換好禮)
【人 氣 度】1126次
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課程內容
企業內部審計
邱健老師(2天)
課程背景
此課程適合內部審計管理者學習。
內部審計作為企業內部獨立的監督職能代表者,能夠也應該為企業創造價值,現在受到越來越多的重視,企業成立內部審計部門的也越來越多。
如何系統有效的開展企業內部審計工作?內審部門的定位到底如何?具體審計工作應該如何開展?
邱健老師秉承多年的內部審計經驗,多個行業的從業經歷,提出企業內部審計的課程,幫助學員迅速的掌握內部審計的理論、方法和相應工具,并通過實際練習和案例,對內審的通用、專用方法都能掌握,從而提高學員的內審水平,為更好的開展內審工作,提升內審價值助力。
課程對象:企業內部審計、內部控制、紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制、紀檢監察實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計感興趣的有識之士,以及想提高企業綜合管理能力的優秀積極人士。
課程特色:啟發式講授+實際案例分析+互動式教學+小組討論+實際演練,突出實戰性和實用性
課程收益
1、 幫助學員了解內部審計部門的定位和目標
2、 幫助學員了解內審人員能力模型和職業發展通路
3、 幫助學員掌握內部審計內部管理流程和注意事項
4、 幫助學員掌握內部審計溝通管理的方法和工具
5、 通過系統學習內部審計的理論和實踐操作,迅速的提高學員的內審水平,更好的助力企業實現發展目標
課程大綱
第一章 內審定義及未來轉變
1. 內部審計定義
2. 內部審計種類
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2.1 空間分類
2.2 相關方要求分類
2.3 時間分類
3 內審發展
3.1 集團管控型內審
3.2 平臺型企業內審
3.3 大數據時代內審的轉型
第二章 內審之內部管理
1 戰略與計劃
1.1 審計戰略如何制定與實例研究
1.2 審計計劃如何制定與實例研究
1.3 專項審計項目選擇
2 組織架構設置
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2.1 組織架構如何適應公司發展
2.2 典型審計部組織架構研究
3 人員
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3.1 審計部人員專業組成研究
3.2 審計部人員年齡性別組成研究
4 招聘
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4.1 如何招聘到合適的人才
4.2 招聘經驗分享
5 績效與激勵
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5.1 績效考核模式探討
5.2 審計人員如何獲得高績效
6 能力培養
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6.1 審計人員應具備哪些能力
6.2 內審能力模型介紹
6.3 通過哪些方式進行培養
7 內審職業發展規劃
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7.1 職業發展通路構建
7.2 職業發展通路模型舉例
8 質量控制與風險規避
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8.1 如何進行質量控制及實例研究
8.2 如何規避審計風險
9 檔案及數據庫管理
第三章 內審之通用業務
1. 如何做方案
1.1 方案制定步驟
1.2 方案制定方法
1.3 方案制定要點
【實操練習】方案制定實例練習
2. 內部審計方法及案例分析
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2.1 訪談法
2.2 審核分析法
2.3 觀察法
2.4 函證法
2.5 盤點法
2.6 因果法和果因法
2.7 拉窗簾法
2.8 遵循法和思維創新法
2.9 解剖麻雀法和高屋建甌法
2.10 否定之否定法
2.11 紅旗標志
3. 如何寫報告
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3.1 寫報告八要點
【案例分析】實例報告研究
4. 后續審計
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4.1 如何溝通和保證
4.2 后續審計的方式與方法
第四章 審計溝通
1. 審計溝通的重要性
2. 審計溝通的作用
3. 審計溝通分類
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3.1 時間維度
3.1.1 事前溝通
【案例分析】進場會
3.1.2 事中溝通
【模擬練習】獲取資料溝通
3.1.3 事后溝通
【案例分析】問題改善溝通
3.2 空間維度
3.2.1 對內
3.2.1.1 上級溝通
【案例分析】如何與老板溝通
3.2.1.2 平級溝通
【案例分析】如何與被審計單位經理溝通
3.2.1.3 下級溝通
【案例分析】審計部領導如何與下屬溝通
3.2.2 對外
3.2.2.1 第三方溝通(客戶/供應商
3.2.2.2 公檢法溝通
3.2.2.3 舞弊嫌疑人溝通
【案例分析】舞弊溝通注意要點
3.2.3 對己
3.2.3.1 百折不撓
3.2.3.2 陽光心態
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4 有效溝通七方法
4.1 做好準備
【實操練習】訪談練習
4.2 掌握法則
4.3 明確目標
4.4 用心傾聽
4.5 書面形式
4.6 共同參與
4.7 場地形式
5 提高溝通能力方法
5.1 演講練習
【實操練習】命題演講
5.2模擬練習
邱健先生--高端審計管理老師/咨詢師
精通審計全盤管理
精通內控風險管理
教育經歷
邱健老師,1973年出生于湖南株洲,45歲,常住珠海,中山大學MBA,國際注冊內部審計師(CIA),國際注冊內部控制師(CICS),高級風險評估專業人員證書(RAPC),國際注冊信息系統審計師(CISA),國際注冊管理會計師(CMA)。
工作經歷
1. 2014—2015年 中國衛浴龍頭企業九牧集團(員工一萬多) 集團內控部總監(領導整個集團內部控幾十位下屬),九牧商學院高級培訓師
2. 2009—2013年 中國五百強排名247,全球乳業前十名的伊利集團(員工十幾萬人)集團審計部總監,伊利商學院高級培訓師
3. 2006—2009年 德豪潤達電器股份集團(2004年深交所上市,下屬公司10余家,員工兩萬多,珠海最大民營企業) 審計監察部經理
4. 2001—2006年 廣東威爾醫學科技股份集團(2004年深交所上市) 審計部經理,負責協助董秘的上市工作
5. 1994--2001年 香港匯達家具集團(員工5000多人,大陸4個工廠) 財務部主管,后提升為審計部經理
老師優勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業工作,并有在四家國內大型上市集團公司工作的經驗,長期從事審計監察管理、內控與風險管理等職位超過21年,是國內極少數主講專業的審計、內控與風險管理的高端老師,特別是“伊利集團”被評為全國內審工作先進企業,邱老師在這方面取得了寶貴經驗。
審計監察管理:在內部審計各領域的實際操作中具有非常豐富的實戰經驗,有一整套先進、嚴謹、實用的審計管理理念,具備內部審計管理平臺的系統建設和團隊領導能力。
內控與風險管理:參與組織和策劃伊利集團內控體系建設和內控自評工作,將風險管理嵌入到內控體系當中,對內控和風險管理體系的建立、維護、持續改進等具有豐富經驗,對內控和風險管理最新理論有深入研究。
老師亮點:國內唯一只講審計、內控、風險管理的專業老師;國內唯一只從事審計、內控、風險管理工作20多年背景的專業老師;財務部與審計部,是兩個不同的職能部門,邱健老師21年以來,只從事審計、內控與風險管理工作;是國內審計、內部控制與風險管理返聘率最高的一位老師。 |
咨詢輔導項目:曾經組織和策劃伊利集團內控體系建設和內控自評工作;2014-2015年在福建九牧集團,做內控體系和風險管理咨詢管理和項目輔導,包括企業內控管理,風險管理,內控框架和指引落地工作,內控和風險管理體系建設,內控和風控自評等;目前在珠海一家建設集團做審計與內控咨詢項目。
授課風格
邱健老師鉆研審計內控風險管理21年,歷經多行業多組織運營模式,善于將精深的理論與豐富實踐經驗相結合,并以通俗易懂語言進行教學。老師善于在講課中例舉多年經驗中經典案例、行業內典型案例進行教學,使學員聽得懂,記得住,能運用。另外,老師善于啟發學員進行思考,如何將學到的成果與本企業的實際相結合開展工作,并給予對應指導。
服務特色
邱健老師秉承審計人嚴謹風格,培訓前、中、后閉環控制,不斷總結提升講課和服務水平。老師每次培訓前都開展課前調查,根據反饋的學員背景、資歷、人數等調整授課方案,以求做到最貼合學員實際,達到最好的培訓效果;培訓中積極接收學員反饋意見,進行雙向溝通,滿足學員需求;培訓后跟進培訓效果,持續提升講課和服務水平。
培訓課題
審計監察類:《企業內部審計》《審計戰略和審計體系構建》《合規體系建設》《反舞弊實務》《多種審計模式結合開展實務》《審計咨詢與評估》《經濟責任審計》《信息系統審計》《績效審計》《管理審計實務》《建設項目全過程審計》《社會責任審計實務》《文化審計實務》《運營審計實務》《內審轉型的方向》
內控類:《企業內部控制》《COSO框架和內控規范指引》《內控評估》《內控體系建設實務》《各業務循環內控實務》
風險管理:《企業風險管理》《全面風險管理理論》《風險識別和評估》
綜合管理類:《內部控制與風險管理》《內部控制與內部審計管理》《內部審計與反舞弊實務》
服務客戶
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